與今日招聘企業(yè)隨時溝通
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1.按照公司審計計劃和流程對公司及下屬子公司開展財務、內控和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
2.監(jiān)督、檢查和評估公司內控系統(tǒng)、風險管理系統(tǒng)的合理性和有效性;
3.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出建設性意見;
4.審計的后續(xù)監(jiān)督;
5.編制審計工作底稿,各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。
6.領導安排的其它事項。
任職要求
1.財務、審計相關專業(yè)全日制本科以上學歷;
2.二年以上內部審計工作經驗;
3.熟悉國家財稅政策,會計準則,對審計、稅收法規(guī)較精通;熟練掌握審計方法,審計流程,會計核算方法;
4.良好的溝通,協(xié)調能力,語言文字表達能力,性格開朗,責任心強,有上進心,誠實可靠,有職業(yè)操守,原則性強;
5.具有一定項目管理能力,適應短期出差
1、本科及以上學歷,45歲以內; 2、熟練掌握辦公軟件; 3、熟悉ERP軟件運行; 4、具有5年以上制造業(yè)企業(yè)審計管理工作經驗; 5、具備領導能力、判斷與決策能力、組織能力、人際溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、成本管控能力。
崗位職責: 1、
崗位職責:
1、負責公司內部審計相關工作;通過風控體系建設,構建公司風險管理的防火墻;推動招標管理的業(yè)務流程、規(guī)則、標準的建立和完善,監(jiān)督招標業(yè)務規(guī)范性。
2、負責公司風控相關管理標準、管理框架、風控體系的制定和建設,各業(yè)務各環(huán)節(jié)風險點的識別、評估、預警、應對及持續(xù)優(yōu)化,編寫并審核全面風險管理報告、風險管理月報等,組織開展風險管理相關培訓與政策宣貫。
3、收集國內外與本企業(yè)相關的政治、法律環(huán)境,影響企業(yè)的新法律法規(guī)和政策,員工道德操守的遵從性,企業(yè)簽訂的重大協(xié)議和合同,企業(yè)和競爭對手的知識產權情況等風險管理初始信息。
4、協(xié)調相關職能部門和行業(yè)專家等各方共同參與項目風險管理工作,參與項目盡職調查,負責風險排查、評估、提示并設計風險處置方案。
5、負責公司風險監(jiān)督與改進管理。
6、負責公司內部審計工作,編制公司整體審計計劃并報批,實施各項工程審計、業(yè)績審計、經濟責任審計、內控審計等,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
7、負責審計相關信息的收集、整理、歸檔和保管,保證內部審計基礎管理規(guī)范化、專業(yè)化和可追溯。負責與上級部門或外部機構溝通和聯(lián)系,協(xié)調、配合開展審計工作。
8、負責違規(guī)問題和線索的受理、處置建議、核查、通知、督促落實,責任追究的協(xié)同配合、信息報送、資料歸集等工作。
9、制定、修改招標管理辦法,宣貫招標政策法規(guī),開展招標相關培訓。聯(lián)合綜合部開展違紀行為調查;指導各單位合法合規(guī)開展招標工作,收集匯總各部門招標臺賬;對招標過程合規(guī)性進行指導、監(jiān)督。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷,審計、造價、工程等相關專業(yè)。
2、中級及以上職稱
3、熟悉風控、審計相關規(guī)定;良好的組織溝通協(xié)調能力;懂得工程相關政策、規(guī)范、流程;熟悉招投標相關操作流程、法規(guī)、政策;熟練操作Office、CAD等軟件系統(tǒng)。
4、3年以上審計、工程、造價、財務等業(yè)務經驗或相似崗位管理經驗。
工作職責:
1、負責集團級客戶多項目管理工作;
2、對項目經營指標及項目團隊整體負責,對產研運人員及交付進度及成本有較高的敏銳度;
3、負責前期商務及標前工作統(tǒng)籌的組織及前期工作;
4、直接對接內外部客戶理解客戶需求,基于客戶需求統(tǒng)籌安排項目團隊交付工作;
5、輔助部門經理制定團隊整體規(guī)劃方向及標準化產品落地規(guī)劃;
6、公司安排的其他相關工作。
任職資格:
1、本科及以上,具有4年及以上相關工作經驗;
2、具備項目管理經驗、客戶管理經驗;有審計經驗者優(yōu)先;有PMP、CISA、CIA、FRM等審計、企業(yè)風險管理及項目管理相關資質者優(yōu)先;
3、具備良好的分析與解決問題能力、溝通協(xié)調能力、學習能力、承壓能力和服務意識;
4、嚴謹負責、條理性強、積極進取、勇于挑戰(zhàn),具有很強的責任心和團隊合作精神;
5、熟練使用辦公軟件,如:Word、Excel、PowerPoint等;
6、根據項目需要可接受外地短期差旅及臨時的加班需求;
7、政治素質好,遵守紀律,品行端正,愛崗敬業(yè)。
崗位職責:
1、按要求實施常規(guī)審計、專項審計等審計項目,監(jiān)督、落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改閉環(huán);
2、協(xié)助開展監(jiān)督檢查、內部巡察
3、完成領導交辦的其他工作
1、主要職責 擔任項目主審,開展經濟責任審計、內控檢查、管理專項審計等;負責編制審計工作底稿,編寫審計報告。 2、應聘條件 (1)從事建筑行業(yè)財務相關工作3年以上或審計相關工作2年以上; (2)具有助理會計師或審計師以上職稱; (3)熟悉建筑行業(yè)財務、審計等相關業(yè)務知識,綜合素質較好,具有一定的組織協(xié)調能力,有良好的保密意識; (4)具備注冊類職業(yè)資格優(yōu)先錄用。
崗位職責:
1、參與內部審計工作,參與編制審計方案、現(xiàn)場審計作業(yè)、編制審計底稿、協(xié)助起草審計報告;
2、負責管理審計發(fā)現(xiàn)問題的后期追蹤、檔案歸檔工作等;
3、根據公司需求完成專項調查,迅速回應需求并完成項目、出具調查結果;
4、協(xié)助并推動業(yè)務單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項進行專業(yè)管理改善,提出合理化審計建議;
5、參與完善、優(yōu)化公司內部控制制度和相關運作流程,檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性;
6、部門或上級交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、具有三年以上內部審計、風險管理、內部控制管理經驗;
3、審計、企管、法律、IT等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
4、有統(tǒng)籌組織開展大型專項審計項目經驗者優(yōu)先考慮;
5、通過國內或國際職業(yè)資格證書者(如CPA、CIA、ACCA等)優(yōu)先考慮。
工作職責: 1、公司投行業(yè)務板塊執(zhí)行人員,負責客戶企業(yè)上市、并購審計工作。 2、參與國內外資本運作上市。 3、參與國內外審計項目,跟蹤推動業(yè)務落地,監(jiān)督、監(jiān)控項目進度。 崗位要求: 1、本科及以上學歷,財務相關專業(yè),優(yōu)秀者學歷、專業(yè)可放寬。 2、8年以上審計相關工作經驗,有四大工作背景優(yōu)先。 3、擅長審計工作處理應對。 4、了解美股、港股上市公司架構經驗優(yōu)先。 5、有財務體系管理經驗,具備良好的溝通及團隊管理能力。 6、能夠接受短期頻繁出差,有較強承壓能力。 7、英語6級以上水平,聽說讀寫流利。 8、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真,有較強職業(yè)判斷及邏輯分析能力。 7、良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。
崗位職責:
1、參與公司審計計劃的制定和審計方案的編制工作。
2、負責對公司項目全過程跟蹤審計(投資立項及前期費用、工程設計、招投標、合同管理、工程施工、工程變更、物資管理、竣工驗收、工程結算決算、工程項目檔案管理)及其他專項審計。
3、參與公司的內部控制建設和全面風險管理相關工作。
4、對建設項目的合規(guī)性進行重點審計。
5、跟進審計結果的落實整改情況,對所發(fā)現(xiàn)的審計問題提出整改措施并負責進行后續(xù)審計工作。
任職要求:
1、園林景觀造價相關專業(yè)本科及以上學歷。
2、5年以上房地產企業(yè)園林景觀造價、工程審計工作經驗,熟悉房地產項目工程開發(fā)過程,有大型房地產企業(yè)同等崗位管理經驗者優(yōu)先。
3、熟悉內控審計的工作流程和審計方法,優(yōu)秀的風險控制意識及溝通協(xié)調能力。
4、有較強的分析及文字表達能力,熟練使用各種造價軟件。
工作內容:1、協(xié)助實施內部審計年度工作計劃。 2、按照審計計劃協(xié)助實施公司各項內部審計工作,提交各類常規(guī)計和專項審計報告。3、針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,協(xié)助跟蹤整改進展。4、完成上級領導交辦的其他事項。 崗位要求:1、本科學歷 ,法律、會計、信息技術、審計等相關專業(yè)優(yōu)先 2、 有較好的學習能力和分析能力3、工作態(tài)度積極主動
崗位職責 1、執(zhí)行部門的業(yè)務發(fā)展策略和合規(guī)監(jiān)察的業(yè)務計劃,在損失管理、風險管理、誠信管理、流程審計等方面構建門店的合規(guī)方案,有效降低門店運作風險; 2、對于日常高頻的高風險業(yè)務流程實施日常審核把關。對于固有風險較高的業(yè)務領域,定期或不定期的實施合規(guī)性抽樣檢查; 3、結合業(yè)務環(huán)境,深入評估各門店損失管理的風險并提出、推動改進版方案的落實;依據要求完成對門店的關鍵業(yè)務流程、費用/收入情況進行回顧和核查,降低門店的損耗減少門店的利潤損失; 4、負責門店的誠信調查業(yè)務,對各類腐敗、舞弊、欺詐等違規(guī)行為開展調查,確保公司內部員工及合作伙伴工作的合法合規(guī)性; 5、按照公司要求,對各運營部門的業(yè)務異常行為進行調查。受理舉報投訴,對公司內部各類違規(guī)違紀行為進行調查;對供應商及業(yè)務合作伙伴資信背景進行調查,查處其各類欺詐舞弊行為; 6、建立健全公司內部合規(guī)調查監(jiān)管體系,完善相關業(yè)務調查規(guī)章制度。針對調查過程中發(fā)現(xiàn)的潛在風險及損失提出改進意見,協(xié)助做出相應的處罰決定并監(jiān)督改善措施的執(zhí)行情況; 7、完成上級領導交代的其他事項。 任職資格 1、5年以上甲方企業(yè)審計相關的工作經驗; 2、具備企業(yè)全面風險管理的基本知識; 3、具備獨立進行數據處理和分析的能力; 4、對餐飲采購、食品生產相關風險點有較深了解的優(yōu)先考慮。
工程管理、工程造價、土木工程、審計學、財務管理、會計等相關專業(yè)
崗位職責:
1. 根據公司相關運營、內控管理制度,定期對下屬分公司進行審計,根據審計結果出具書面報告,提交給部門負責人;
2. 對涉及外部投訴、內部員工違規(guī)等突發(fā)事件開展調查,并出具書面調查報告;
3. 協(xié)助制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
4. 公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
5. 參與公司業(yè)務流程或風險評估系統(tǒng)完善,為公司業(yè)務及流程的改進提出建議。
任職要求:
1.全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律或相關專業(yè);
2.具有3年以上審計監(jiān)察經驗,有舞弊稽核或公安、檢察院、法院等工作經驗優(yōu)先;
3.熟悉公司運營管理工作中存在的風險、監(jiān)控的要點、審計方法;
4.具有團隊精神,具備良好溝通、匯報和書面報告撰寫能力;
5.統(tǒng)籌協(xié)調能力較好,能接受出差。
1.制定內控審計相關制度、流程;公司內部的審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展;跟進審計整改結果;(月均14天)工作量60%,考核占比60%
2.內部經營報表提報
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