與今日招聘企業(yè)隨時溝通
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1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
職責描述: 1、按照年度審計計劃執(zhí)行審計項目,包括常規(guī)審計、專項審計、舞弊審計等; 2、擬定內部審計工作計劃,并實施必要的測試工作,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告; 3、高效的識別、分析重要風險,監(jiān)控相關政策及流程的設計和執(zhí)行情況,為管理層應對重要風險提出切實可行的建議,根據審計結果推動完善公司的內部控制體系; 4、控制并監(jiān)督審計項目質量、進度;協(xié)助優(yōu)化內部審計工作流程,提高工作效率; 5、配合風控合規(guī)部的各項風險管理工作,包括但不限于風險排查、舞弊調查等。 任職要求: 1、8年以上同崗位或近似崗位工作經驗,本科及以上學歷,有財務、審計相關專業(yè)背景; 2、熟悉實施審計項目的工作程序與要求、熟悉風險管理及內部控制相關工作; 3、優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和團隊協(xié)作精神;高度的自我驅動和結果導向; 4、較強的獨立分析和判斷能力,良好的英文表達和書寫能力; 5、對數(shù)據分析敏感,能從大數(shù)據分析方面發(fā)現(xiàn)異常線索經驗的優(yōu)先; 6、有四大會計事務所/互聯(lián)網公司從業(yè)經歷者優(yōu)先。 你
1、信息平臺數(shù)據維護:確保平臺運行的穩(wěn)定性和安全性。熟練使用公司信息化管理系統(tǒng),對接軟件公司;
2、數(shù)據分析與報表制作:根據業(yè)務需求進行數(shù)據分析,制作各類業(yè)務報表,為管理決策提供支持;
3、協(xié)助項目管理:包括需求分析、進度跟蹤、信息系統(tǒng)審計支持工作、成本控制和溝通協(xié)調等;
4、提供技術指導:包括編寫相關操作指南、制作教學課件以及提供專業(yè)培訓等,為公司孵化信息技術人才;
5、其他任務:完成上級交辦的其他工作任務,支持團隊的整體工作;
6、具有信息系統(tǒng)管理或信息系統(tǒng)審計相關背景經驗更佳,具有CISSP/CISM/CISA等認證者優(yōu)先;
7、具有較強的數(shù)據分析能力和數(shù)據敏感度,有數(shù)據分析軟件、數(shù)據庫、編程相關經驗者優(yōu)先(PowerBI/SQL/Java Script/Python等類似);
8、熟練使用OFFICE辦公軟件,精通excel類、ppt類軟件;
9、具有良好的團隊精神和溝通能力,具備較強的自我驅動力、執(zhí)行力、自主學習能力,擁有對技術的好奇心、對工作的責任心;
10、具備財務相關知識、了解會計準則、審計準則及相關法律法規(guī),具有注冊會計師、CIA等專業(yè)資格優(yōu)先;
11、有第三方審計機構工作經驗優(yōu)先、有審計信息化系統(tǒng)開發(fā)搭設工作經驗優(yōu)先。
崗位職責:
1、確保審計項目的立項、開展符合年度審計計劃和集團戰(zhàn)略;
2、確保審計項目得到高效計劃并實施,內部審計報告質量可靠并及時出具;
3、完成組織開展內控合規(guī)、工程管理、組織績效、離任審計等管理審計,重大財務收支、銷售、采購、調查等專項審計;
4、確保審計項目例會及內部工作匯報機制暢通有效;
5、確保審計項目小組的團隊建設有效性,推動組織健康發(fā)展。
崗位要求:
?1、8年以上相關經驗,具有全面的審計和財會專業(yè)知識,熟悉財務、審計流程;
2、有過制造業(yè)相關內部審計工作經驗;
3、熟悉工程管理基本業(yè)務流程及管理流程;
4、具有會計師或審計師中級以上職稱,注冊會計師、國際注冊內部審計師、國際注冊風險管理師、美國注冊反舞弊師等職業(yè)資格者優(yōu)先;
5、大學英語6級以上。
1、負責參與被審計對象商務預算條線審計工作,審計施工單位施工圖預算、竣工項目結算、分包簽證資料,并判斷預、結算的合理性和準確性;
2、負責對被審計對象的現(xiàn)場工程量復核、對分包單位工程量復核、并對分包單位進度款支付、結算資料進行審核;
3、負責審核施工單位工程項目清單、項目設計變更資料、索賠資料等,并對與業(yè)主單位結算等資料進行審核;
4、負責審核施工單位各類商務合同,包括施工合同、施工分包合同、勞務合同等;
5、負責對總承包單位及分包單位采購成本、設備材料單價等進行審核;
6、負責識別工程項目管理中的設計、招投標、現(xiàn)場施工、變更簽證、驗收、成本結算等重要環(huán)節(jié)中的缺陷和管理漏洞,提出行之有效的系統(tǒng)改善建議;
7、負責審核項目前期投資預算、投標報價、過程成本管理、利潤控制等是否合理;
8、負責撰寫審計報告、并跟進責任部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實;
9、熟悉國家、地區(qū)定額以及造價方面的相關法律法規(guī),掌握工程預、結算方面的專業(yè)知識和建設項目各階段成本控制要點;
10、對建設項目各階段進行工程造價的良好控制,熟悉造價全過程咨詢業(yè)務的流程及要求;
11、熟練使用廣聯(lián)達、 CAD軟件、office等軟件,能獨立完成算量及組價的工作,了解各類工程經濟指標;
12、對工程圖紙、施工圖紙有一定識圖審核能力;
13、對施工現(xiàn)場材料特性、施工工藝流程有一定了解;
14、具有良好的邏輯思維能力與基本的溝通能力。
1、熟練掌握會計準則、審計準則及相關法律法規(guī)的了解與研究;
2、負責審計責任風險的把控,幫助識別審計項目的問題和風險,進行分析整改,為決策者提供有利的判斷依據;
3、協(xié)助部門負責人參與編制審計工作流程,制度,并參與編制審計業(yè)務工作的規(guī)則制定,完善審計評價標準,
4、其他任務:完成上級交辦的其他工作任務,支持團隊的整體工作。
5、具備財務相關知識、了解會計準則、審計準則及相關法律法規(guī),具有注冊會計師、CIA等專業(yè)資格優(yōu)先;
6、熟練使用OFFICE辦公軟件,精通excel類、ppt類軟件;
7、具有一定的風險識別、風險分析能力,能夠分析問題所在,并為風險規(guī)避提供策略;
8、有一定的文字提煉能力;
9、有大型國有企業(yè)、建筑業(yè)、房地產、投資企業(yè)工作經驗優(yōu)先、有第三方審計機構工作經驗優(yōu)先。
崗位職責 1.協(xié)助制定年度審計計劃并實施,優(yōu)化內部審計工作流程; 2.獨立或領導團隊實施風險導向的內部審計或內部控制自評項目,編制和匯報審計或自評項目報告; 3.跟進審計或自評項目改進方案并衡量剩余風險,編制和匯報跟進報告; 4.評估內部控制系統(tǒng)有效性,為管理層提供管理優(yōu)化建議,推動管理層改進并落實相關管理規(guī)范。 崗位要求 1.3-5年大中型企業(yè)審計、內控或相關工作經驗; 2.對企業(yè)內部審計、風險管理、流程控制等方面理論和知識有實踐性的深刻理解和認識; 3.有強烈的求知欲望和對新事物的探索精神,善于數(shù)據分析、邏輯推理及挖掘深層問題; 4.具備優(yōu)秀的項目管理、溝通、合作及表達能力(書面及口頭), 最好能具備英語匯報能力; 有以下經驗和技能者優(yōu)先考慮: 1) 擁有互聯(lián)網公司相關業(yè)務的審計或風險管理、風險咨詢經驗,熟悉廣告方向優(yōu)先,包括不限于游戲、廣告、云、影視、內容、資源管理、電競、金融、市場推廣、采購等; 2) 有較好的數(shù)據研究基礎,具有很好的數(shù)據分析習慣及能力; 3) 熟悉互聯(lián)網或廣告行業(yè)法律法規(guī)、稅務、財務各方面監(jiān)管要求; 4) 有CIA、CISA資格優(yōu)先。
崗位職責: 1、制定并持續(xù)完善風險管理制度、編制風險管理工作手冊,加強完善事業(yè)部“大風控”管理體系及工作機制,并檢查、監(jiān)督各項制度的貫徹執(zhí)行; 2、牽頭開展事業(yè)部審計及風控管理工作,制定事業(yè)部年度審計、風控檢查工作計劃和審計工作流程,指導相關責任部門開展審計業(yè)務,并組織相關內部培訓工作,編寫相關報告,并督促相關單位進行整改落實; 3、根據巡視組、審計署、國資委、集團及置地相關部門要求,統(tǒng)籌對事業(yè)部開展風控、監(jiān)督、合規(guī)相關事宜,發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施,并聯(lián)合相關部門推動整改落地,降低風險; 4、完成上級安排的其它工作內容。 任職資格: 1、統(tǒng)招本科及以上學歷,財務、審計財經類等相關專業(yè),取得CPA、CIA證書及黨員優(yōu)先。 2、從事公司審計、內控等相關崗位4年以上工作經歷,長租公寓、商業(yè)地產、物業(yè)、酒店等行業(yè)工作經驗優(yōu)先。 3、熟悉國家財經、稅收政策及房地產、內控及風險管理、長租公寓行業(yè)相關法律法規(guī)及管理流程,熟悉企業(yè)會計準則及香港會計準則,熟練掌握相關領域專業(yè)知識,具備豐富的實操經驗; 4、具備優(yōu)秀的財務專業(yè)能力,職業(yè)判斷能力,學習能力、邏輯思維能力,有較強的口頭和書面表達能力,具備財務、審計信息系統(tǒng)及辦公軟件的運用能力、團隊管理能力。 5、認同華潤文化,嚴格保守公司商業(yè)秘密,工作嚴謹細心、誠信實干、責任心強、執(zhí)行力強、抗壓力好、能接受出差,具備良好的職業(yè)道德和計劃、組織、協(xié)調及溝通能力,能擔當。
崗位職責: 1.使用大數(shù)據分析技術對公司各事業(yè)群業(yè)務開展審計,設計審計模型,識別與評估業(yè)務風險,確認業(yè)務管控情況,溝通審計發(fā)現(xiàn); 2.對公司各類系統(tǒng)的開發(fā)、測試、運維、權限管控、BCP等方面開展ITAC、ITGC審計評估,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)控制弱點并推動優(yōu)化。 崗位要求: 1.3年以上IT工作經驗,有互聯(lián)網從業(yè)經驗優(yōu)先,有信息安全與審計經驗者優(yōu)先; 2.熟練掌握sql語言,具備使用sql進行數(shù)據提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相關控制,如系統(tǒng)輸入、處理、輸出的控制,系統(tǒng)邏輯控制等,或熟悉互聯(lián)網應用安全、WEB漏洞評估、滲透性測試、CGI安全、SNS安全等知識; 4.具備良好的合作溝通、書面和語言表達能力,學習求知欲望強,勇于探索新領域,對不同類型互聯(lián)網業(yè)務具有濃厚的興趣; 5.有以下經驗和技能者優(yōu)先考慮: 1) 擁有互聯(lián)網公司相關業(yè)務(包括不限于游戲、廣告、云、影視、內容、資源管理、電競、金融、市場推廣、采購等)的企業(yè)信息安全與審計經驗, 2) 具有IT或數(shù)據分析專業(yè)能力,并對企業(yè)風險管理或內部控制有一定的理解和興趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell編程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知識,或具有審計專業(yè)能力,且愿意積極學習上述知識, 4) 有較好ppt呈現(xiàn)能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通過國內中級及以上職稱認證。
【崗位職責】 (1)負責對公司金融業(yè)務(包括支付、信貸、保險、證券及創(chuàng)新金融業(yè)務等)開展審計工作; (2)梳理重要業(yè)務流程,識別關鍵風險點,對于發(fā)現(xiàn)問題與業(yè)務管理層溝通,并推動問題改進實施; (3)對于創(chuàng)新金融業(yè)務,及時識別重要風險,并提供內審支持; (4)為業(yè)務提供增值服務,包括組織相關培訓分享等。 【崗位要求】 (1)本科及以上學歷; (2)具備3年以上工作經驗,包括互聯(lián)網金融行業(yè)內審/外審相關工作經驗,具有一定的項目管理經驗,能獨立完成項目,有較好的項目管理能力; (3)具備創(chuàng)新及開拓能力,對于創(chuàng)新金融業(yè)務能快速學習、理解業(yè)務,并針對性地開展審計相關工作,對于識別的風險及問題,推動業(yè)務改進; (4)具有互聯(lián)網思維和較強的溝通能力,能與業(yè)務管理層等進行良好的溝通和關系維護; 具備良好的英文寫作、表達、閱讀能力。
職責描述: 1.了解并掌握集團風險總體情況,制定年度重點整改項目及風險清單,組織開展年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改督導工作。 2.對重點整改項目、整改事項實施階段性監(jiān)督管理; 3.對審計發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性風險、重要風險進行總結提煉,參與審核風險提示文件,并推動后續(xù)整改落實。 4.參與部門專業(yè)化建設和管理分析與報告工作,完善審計成果運用機制。 任職要求: 1.研究生及以上學歷,風險管理、保險、醫(yī)療、審計、財務管理、金融、法律等專業(yè)背景為佳。 2.從事保險、醫(yī)療、投資類企業(yè)審計工作三年及以上,了解企業(yè)內部控制和風險管理體系,具有較強的數(shù)據分析和風險評估能力。 3.具備良好的溝通和團隊協(xié)作能力,良好的學習能力和文字語言表達能力,掌握計算機應用操作技能。
崗位職責:
1、審計服務商經營場所、部門設置、人員配置、管理制度是否真實、合理、合規(guī),
對服務商及其人員進行動態(tài)管理
2、審計服務商財稅管理是否符合國家要求、資金使用是否合理合規(guī)
3、向市場服務商進行合規(guī)培訓
4、根據運營合規(guī)要求實施項目審計工作,對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并整改落實
5、統(tǒng)計、分析服務費預算執(zhí)行情況
6、需要到全國各地出差,基本上都是省會城市出差
完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務、審計、醫(yī)藥相關專業(yè),有相關會計及審計資質;
2、28-40歲,5年以上工作經驗,3年及以上審計經驗,有醫(yī)藥行業(yè)工作經驗優(yōu)先;
3、較強的溝通能力、良好的執(zhí)行能力
4、備審計實操能力、熟悉醫(yī)藥行業(yè)合規(guī)審計相關準則內容
5、熟悉Excel表格操作
一、任職資格
1、本科學歷及以上,財經類、企業(yè)管理類、工程類專業(yè)、審計專業(yè)優(yōu)先;
2、熟悉會計、審計、燃氣工程及運營、以及企業(yè)內部控制和企業(yè)管理的知識;
3、中級職稱以上,有CIA、CPA證書優(yōu)先;
4、有項目公司及以上部門負責人1年及以上工作經驗,或在集團內工作5年及以上;
5、有較強的數(shù)據統(tǒng)計分析能力,對審計問題具備準確的判斷能力,獨立開展調查取證、審計的能力,能適應長期出差。
二、崗位職責
1、在總部審計監(jiān)察的帶領和指導下,負責分部各項風控審計工作,并向總部審計監(jiān)察部匯報工作;
2、根據分部職責及總部審計監(jiān)察部要求,統(tǒng)籌計劃、組織分部,區(qū)域兼職審計隊伍開展各項風控、審計工作,做好項目審計全過程管理和風控識別、控制措施落地監(jiān)督,重點對賬外收支、虛報費用、虛報業(yè)績、財務監(jiān)管、稅務風險、投資管理、應收款管理及回款管理、提成及獎金分資產轉固等在制度建設、制度執(zhí)行落地;
3、受理一般投訴、舉報事項及各類違紀違規(guī)舞弊行為專項審計、反腐事項進行調查核實,出具調查報告,辦理案件,根據總部審計監(jiān)察部的安排,參加其他區(qū)域的審計、專項及反腐調查;
4、組織分部按月督辦并反饋各單位對總部審計督辦事項完成情況,并組織核實整改情況,形成閉環(huán)管理,核實并督導審計處罰執(zhí)行、損失追回黑名單落地執(zhí)行,并每月反饋核實執(zhí)行結果;
5、對重點項目公司專職審計人員、兼職風控人員進行管理,對其培訓、指導、調配、督辦和考核專兼職風控人員指定的風控審計工作,推動集團風控審計要求在項目公司落地;
6、負責組織開展風控文化和廉潔文化培訓、協(xié)助轄區(qū)加強風控文化和廉潔文化宣傳;
7、總部審計監(jiān)察部安排的其他工作。
崗位職責:
(1) 全面負責集團審計部工作,定期組織對集團及下屬子公司進行財務審計、經營成果審計、投資項目審計、經濟合同審計、內控流程審計及其他專項審計工作。
(2) 制定審計部發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、月度工作計劃,確定部門人員分工、審核審計項目計劃、審定報告;督促檢查審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)整改工作。
(3) 根據集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,主持關于企業(yè)內控的審計監(jiān)督工作;主持擬訂集團內部審計制度流程和稽核制度流程,經審批后監(jiān)督執(zhí)行。
(4) 主持集團內部財務審計、經營審計、離職審計及專項審計工作,負責審計報告的組織編制和復核,對于審計發(fā)現(xiàn)問題提出處理建議,報公司管理層作為決策依據。建立和維護與外部審計機構的長期合作關系。
(5) 與各子公司、各部門、各流程環(huán)節(jié)人員溝通各種內控風險評估結果、專項審計結果和建議,促使風險意識的提升、改進控制措施、提高工作效率。
(6) 針對各項審計工作的結果,組織編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并監(jiān)督審計報告的執(zhí)行,推動各部門改進措施的有效達成。
(7) 審計監(jiān)督集團的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動。
(8) 支持總裁及高級管理層進行風險管控與反舞弊調查,執(zhí)行總裁其他決定。
任職資格:
(1) 會計及相關專業(yè)碩士以上學歷,或具備注冊會計師、高級會計師、ACCA等資質證書;
(2) 10年以上跨國集團或海外企業(yè)或合規(guī)審計管理經驗,3年以上審計總監(jiān)經驗或大型會計師事務所審計工作經驗。曾在國際四大或國內大型會計師事務所工作,并具備流程審計、風險控制經驗者優(yōu)先考慮。
(3) 從事過海外公司管控、審計工作,熟悉歐美國家SOX流程,精通歐美國家財稅法律法規(guī)。
(4) 從事裝備制造類行業(yè)及項目型公司行業(yè)經驗者優(yōu)先。
(5) 清正廉潔、堅持原則、具有良好的溝通協(xié)調、分析判斷能力及敏銳的洞察力。
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